Como o Qubex calcula a comissão

O que este artigo resolve #

Entender de onde sai cada número da comissão no Qubex — quem recebe, sobre o quê, quando — antes de configurar ou de fechar o primeiro mês.

O ciclo, de ponta a ponta #

NO PEDIDO Quem comissiona e quanto vendedor 3% · gerente 1% — cada um sobre a base definido na aba Comissão de cada pedido NO FATURAMENTO Competência emitida (NFS-e ou ND) a base é o valor faturado da competência reembolso de despesas não comissiona a empresa escolhe um dos dois Na emissão a nota emitida libera a comissão inteira mesmo que o cliente ainda não tenha pago No recebimento cada parcela que o cliente paga libera a sua parte — 1 de 3 pagas = 1/3 TODO MÊS Prévia o fechamento simulado: o número da tela é exatamente o que vai ser lançado Fechamento do mês grava a diferença; o que mudar depois vira ajuste no mês seguinte Título a pagar ao vendedor o saldo dele, no centro de custo onde caiu a receita

A comissão não é digitada em lugar nenhum. Ela é calculada a partir de três fatos que o Qubex já tem: quem comissiona em cada pedido, o que foi faturado e, se for o caso, o que o cliente pagou.

Quem recebe: os participantes do pedido #

Cada pedido tem uma aba Comissão, com a lista de quem recebe e com qual percentual. Uma venda pode comissionar mais de uma pessoa — o vendedor com 3% e o gerente com 1%, por exemplo. Cada um recebe o seu % sobre a base, independente dos outros. Para dividir 5% entre duas pessoas em 60/40, lança-se 3% para uma e 2% para a outra.

O vendedor do cabeçalho do pedido não comissiona sozinho. Ele é o dono comercial do pedido — é quem aparece no ranking de vendas. Quem recebe comissão é quem está na aba Comissão.

Essa separação é proposital: o gerente que comissiona 1% não “vendeu” o pedido, e contar os dois como vendedores inflaria a venda. Veja Cadastrar a comissão no pedido.

E o % do orçamento? #

O orçamento tem um campo de comissão também, mas ele serve a outra coisa: é custo dentro do preço, entra no cálculo do markup. No pedido, a comissão é o que se deve a pessoas. Quando o orçamento vira pedido, o Qubex já cria o participante — o vendedor do orçamento com o % do orçamento —, e daí em diante o pedido manda. Se o total distribuído no pedido ficar diferente do orçado, a tela avisa, mas não impede.

Sobre o quê: a base #

A base é o valor faturado da competência — o valor bruto, antes das retenções de imposto. Juros e multa recebidos não entram.

Reembolso de despesas não comissiona. Repasse de custas não é receita de serviço. O Qubex reconhece o reembolso quando a cobrança nasceu do fechamento de Despesas reembolsáveis — veja Fechar o mês e cobrar as despesas.

⚠️ Nota de Débito lançada à mão comissiona. Se você faturar custas numa ND digitada direto no pedido, sem passar pelo fechamento de despesas, o Qubex trata como venda e calcula comissão sobre ela. Para reembolso, use o caminho das Despesas reembolsáveis — ou não inclua participantes nesse pedido.

Quando: emissão ou recebimento #

A empresa escolhe uma das duas regras, uma vez, para todos os pedidos:

  • Na emissão — a nota (ou ND) emitida libera a comissão inteira, mesmo que o cliente ainda não tenha pago.
  • No recebimento — cada parcela que o cliente paga libera a sua parte. Uma nota em três parcelas libera a comissão em três vezes, à medida que o dinheiro entra.

No recebimento, o que conta é o título baixado no Financeiro — pelo extrato ou pela baixa manual. Boleto pago que ainda não foi conciliado não libera comissão.

Documento que não gera título a receber — uma nota de remessa, por exemplo — não comissiona: sem receita, sem comissão.

A prévia é o fechamento simulado #

A tela de comissões mostra, a qualquer dia, a prévia do mês: exatamente o que o fechamento lançaria se fosse feito agora. O número da tela é o número do fechamento — não existe “a prévia mostrava uma coisa e o fechamento lançou outra”.

Cada valor abre a sua origem: o pedido, o cliente, a competência, o documento, a base e o %. Ninguém precisa acreditar no total.

O fechamento grava a diferença #

Uma vez por mês, o financeiro fecha a comissão. O fechamento grava, para cada vendedor, a diferença entre o que ele tem a receber até ali e o que já foi lançado antes.

Essa forma resolve sozinha tudo o que muda depois do mês fechado:

O que aconteceu depoisComo aparece
A nota foi cancelada ou a baixa foi desfeitaEstorno — lançamento negativo no mês seguinte
O % do participante foi alteradoAjuste de % — a diferença no mês seguinte
O cliente pagou mais uma parcelaLiberação — a parte nova no mês seguinte

Mês fechado não muda mais. O que mudar entra como ajuste no próximo fechamento — a mesma regra do fechamento financeiro.

E o pagamento #

Do fechamento sai o título a pagar de cada vendedor, no Financeiro, pelo saldo dele: o que foi lançado menos o que já foi pago por títulos anteriores. Um estorno maior que o devido deixa o saldo negativo, e ele abate no mês seguinte em vez de virar cobrança.

O título nasce numa natureza própria de comissão e é classificado no centro de custo e na classe onde caiu a receita que gerou a comissão. A despesa de comissão de um projeto aparece no DRE do próprio projeto. Veja Rateio: DRE por projeto.

O que isso muda no seu negócio #

A comissão deixa de ser a planilha que alguém monta no fim do mês e que o vendedor contesta: cada centavo tem origem, e o que muda depois não reabre o passado — entra como ajuste.

Quando dá errado #

Comissionou uma Nota de Débito de custas. Ela foi lançada à mão, fora do fechamento de Despesas reembolsáveis, e o Qubex a tratou como venda. Remova o participante desse pedido ou fature o reembolso pelo fechamento de despesas.

O cliente pagou e a comissão não liberou. No regime de recebimento, a comissão segue o título baixado no Financeiro. Confira se o pagamento já foi conciliado.

O vendedor do pedido não aparece na comissão. O vendedor do cabeçalho não comissiona sozinho. Inclua-o na aba Comissão do pedido.

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Atualizado em 08/10/2026